×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Счет-фактура исправленная

    Как правильно провести счет-фактуру? Сама счет-фактура от 31 марта, но дата внесения исправлений стоит 30.04.09.

    Нужно ли подавать корректировку по ндс за 1 квартал 2009?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    если в неисправленном виде с/ф нельзя принимать к вычету, то да -в 1м квартале сторно, и включать датой исправления - так считает МФ.
    только кто ж вам такую бяку сделал? дату апрелем поставил? не проще договориться нарисовать новую правильную с/ф 31.03.09?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Исправление было в самой сумме, поэтому к зачету в 1 квартале я его взяла.

    Т.е. я так поняла, делаю сторно текущим периодом, не только ндс, но и сторно по акту??? и принимаю к зачету по новой счет-фактуре, так????

    Очень прошу ответить....

  4. #4
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Т.е. я так поняла, делаю сторно текущим периодом, не только ндс, но и сторно по акту???
    Если исправление в сторону уменьшения, то да -сторно.
    по НДС - доп.лист к книге покупок, в котором старый с/ф -сторно,новый -к вычету

  5. #5
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    У меня такая же ситуация. Наш умный ЦентрТелеком ошибся и прислал счет-фактуру (с уменьшенной суммой) от 31 марта, но с датой внесения исправления 30 апреля 2009 года.
    Но если я сторнирую предыдущую, то получается "поплывет" декларация по НДС. Я так понимаю с прибылью не стоит заморачиваться, поскольку уточняется толькой годовая декларация, а все правильно установится в прибыли за полугодие.
    Я не волшебница... Я только учусь...

  6. #6
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    то получается "поплывет" декларация по НДС
    чтоб не плыло -сдаете уточненку
    поскольку уточняется толькой годовая декларация, а все правильно установится в прибыли за полугодие.
    т.е. с вопросом уточненок по прибыли вы разобрались?

  7. #7
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    т.е. с вопросом уточненок по прибыли вы разобрались?
    Ежели мои рассуждения на эту тему верны, то разобралась

    А вот с уточненкой по НДС - не разобралась. Теоретически понимаю, а как на практике это сделать - ступор
    Я не волшебница... Я только учусь...

  8. #8
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Melindachelsi Посмотреть сообщение
    А вот с уточненкой по НДС - не разобралась. Теоретически понимаю, а как на практике это сделать - ступор
    доплист к книге покупок.
    первый вариант с-ф сторно, верный проводить.

  9. #9
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Два вопроса:
    1. Сторнировать на сумму разницы или на общую сумму.
    2. Каким документом в 1С сторнировать в данной ситуации правильно
    Я не волшебница... Я только учусь...

  10. #10
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    1. общую по с/ф
    2. документ "Запись в книгу покупок", как я уже и говорила

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2009
    Сообщений
    2
    Добрый день! Возникла такая же проблема: Ростелеком прислали исправленные с/ф за весь 1й квартал с датой внесения изменений 31.05.09.
    Есть какие-то варианты провести эти документы, не сдавая "уточненку"? А то мы как раз недавно сдавали уже, не хочется еще раз...

  12. #12
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Делаю вывод из того, что я поняла:
    1. Первым документом "Запись в книгу покупок" сторнируем сумму первой пришедшей счет-фактуры на всю сумму.
    2. Вторым документов "Запись в книгу покупок" заносим сумму новой пришедшей исправленной счет-фактуры на всю сумму.

    Правильно поняла?
    Я не волшебница... Я только учусь...

  13. #13
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    А каким документом сторнировать проводку Д44.1.1 - К60.1? (непосредственно сами услуги)
    Я не волшебница... Я только учусь...

  14. #14
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Я долго думала и вдруг пришла к выводу. Да неправильно это из-за исправления, сделанного 30 апреля 2009 г. в счете-фактуре от 31 марта 2009 г. , сдавать уточненку.
    Решила сделать таким образом:
    1. Документом "Запись книги-покупок (без доп.листа)" сторнировать старую счет-фактуру, но сторнировать тридцатым апреля.
    2. Документом "Счет-фактура полученная" оприходовать новую.
    3. Бухгалтерского справку сторнировать сумму разницы по документу "Услуги сторонних организаций"
    Я не волшебница... Я только учусь...

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    16.12.2008
    Сообщений
    126
    А вас не смущает, что в бухгалтерском учете исправления (как вы и говорите) следует внести 30.04., а вот в налоговый учет - в момент самой ошибки, т.е. 31.03, а значит НДС надо все-таки исправлять именно за 1 квартал (нести корректирующую декларацию)

  16. #16
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Хм.. А если Вам принесут исправленную тридцатым апреля 2009 счет-фактуру на 500 тысяч рублей от 31 марта 2009 г. Вы согласитесь сторнировать ее, проводить тридцатым апреля и платить пени по НДС с 76 тысяч?!
    Я не волшебница... Я только учусь...

  17. #17
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Вынуждена согласится, при всей абсурдности ситуации, что придется сдавать уточненку и платить пени со всей суммы вычета
    http://raschet.berator.ru/article/2356
    Я не волшебница... Я только учусь...

  18. #18
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Хочу все-таки уточнить:
    1) Дополнительный лист оформляется вторым кварталом, налоговый период в которй вносятся исправления - 1 квартал, так ведь?
    2) Вместе с уточненной декларацией нужно ли отправлять копию дополнительного листа к книге покупок или не требуется?
    Я не волшебница... Я только учусь...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)