У меня возникла следующая ситуация! В апреля 2004 года я экспортировал товар в Украину, уплатил аванс с предоплаты, а в мае подтвердил вывоз и собрал все необходимые документы, включая и документы на приобретение. В мае месяце у меня возник НДС к уплате по обычной декларации, могу ли я не платить его, если НДС к вычету (аванс уплаченный с экспортной выручки+НДС поставщика) за майскую декларацию превышает НДС у уплате по обычной майской декларации, но налоговая не приняла решение о возмещении???
т.е. проходит моя экспортная декларация по лицевому счету НДС сразу или после подтверждения.
Заранее благодарен, Вячеслав

