Этот никому не нужный отчет, кажеться, существует только в нашем регионе. Подскажите, пожалуйста, у нас в мае месяце была уплата налога по ставке 9% с дохода учредителя (не является работником) ввиде распределенной чистой прибыли. Эти суммы должны фигурировать по стр 040, стр 090, стр 130? А в разделе 2 ? Или этот отчет касается только работников организации?


Ответить с цитированием
