×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС к возмещению. Порядок действий.

    В 1 квартале у нас не было начислений по НДС, а поступления были. Получился НДС к возмещению. От налоговой требования на камералку не получали. Что теперь делать, чтобы в июле эту сумму можно было зачесть?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Вообще они не любят,когда возмещение по НДС, если реализации не было.
    У меня когда такая ситуация была, сама в налоговую позвонила.

  3. #3
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Аноним, взять сверку по налогам и увидев по НДС переплату - зачесть в счет 2кв.
    а вообще на камералку 3 мес. если считать с 20.04, то время до июля как раз.. так что вполне вероятно не успеет она закончится к моменту уплаты НДс за 2кв.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    ОК. То есть будем зачитывать не за второй, а за третий квартал.
    А письма о зачете надо писать или раз переплата, то можно просто заплатить в очередной квартале на эту сумму меньше?

    В налоговую звонили. Мы раньше при отсутствии реализации не заносили с/ф в книгу покупок, но сейчас сказали в инспекции, что надо делать так.

  5. #5
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    А письма о зачете надо писать или раз переплата, то можно просто заплатить в очередной квартале на эту сумму меньше?
    Пишется письмо с просьбой зачесть в счет будущих платежей, или возместить.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)