Добрый день!
Сложилась такая ситуация: нет реализации, вычеты по НДС есть. Наша организация пользуется телематической слугой связи (интернет) с Волгателеком. Порядок оплаты предоплата. В конце месяца они нам выставляют счет на предоставленные услуги. При оплате интернета в бу сост. проводка Д-т 60.2 К-т 51. Посоветовавшись с налоговым инспектором по поводу "реализации нет, а вычеты по НДС есть", она мне сказала, лучше отнести вычеты в том. налоговом периоде когда появляется факт реализации. В этом я с ней согласна, не хотим возмещать из бюджета. Но если я отношу к примеру с\ф за май в 3-ий квартал, то во 2-ом квартале в балансе отражается кредитороская задолженность (на ту сумму которую мы оплатили за интернет), а в реальности задолженности нет, т.к с\ф выставленна. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации?
P.S. Опыта у меня мало вот я и растерянности!!!! Помогите!

Ответить с цитированием
