С таможенного форума меня отправили к вам, я не бухгалтер, поэтому могу не совсем точно выражаться, прошу заранее извинить
Ситуация:
есть внешнеэкономический контракт на поставку оборудования
есть внешнеэкономический контракт на установку этого оборудование
есть паспорта сделки и условия оплаты по каждому контракту
с оборудование все понятно
Вопрос:
как оформляется с точки зрения таможни и налоговой получение услуг, какие есть особенности, какие платежи?
оборудование будут монтировать и настраивать представители продавца (т.е. в коммандировку приедут товарищи).
На первый взгляд - это два отдельных контракта, по первому контракту (кстати FOB) стандартное оформление, и второй к процессу уплаты пошлин и НДС отношения не имеет.
Но НДС на услуги надо заплатить? в какой момент? как?
Спасибо заранее за любые комментарии!

Ответить с цитированием