×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Клерк
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    42

    Осторожно Возврат аванса

    Помогите !!! Как оформить (какими проводками в 1С) возврат части полученного аванса ?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    62.2 - 51

  3. Клерк Аватар для Соник
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    474
    два часа назад точно такой же вопрос:
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=275225
    ну, даже не интересно, через каждые пять минут, читать одну и туже просьбу
    Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю.

  4. Клерк
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    42
    Что делать с НДС?

  5. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Что делать с НДС?
    К вычету ставить
    68/НДС - 76.ав

  6. Клерк
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    42
    А как поставить к вычету , каким документом,сч-фак выд не получается

  7. Аноним
    Гость
    записью в книге покупок.

  8. Клерк Аватар для Соник
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    474
    Прошу прощения, та тема к вам действительно не относится Это меня видать переклинило.
    Январь, не ругай, больше не буду.
    Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю.

  9. Клерк
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    42
    Мои действия : делаю счет-фактуру выданную со знаком "-" , в книгу продаж попадает все шикарно, а на 76.АВ не списывается с суммы авансового НДС, а попадает отдельной строкой со знаком "-"
    Вопрос как решить проблему с 76АВ - ПОМОГИТЕ !!!

  10. Аноним
    Гость
    Вы делаете запись в книгу покупок на основании сч-фак, выданного на аванс, на сумму возвращаемого аванса.

  11. Клерк
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    42
    Огромное Вам СПАСИБО !!!! ( я сделала в книгу продаж)
    Все всего Вам самого наилучшего !!!!!!!!!!!!!!!

  12. Аноним
    Гость
    Да не в книгу продаж с "-", а в книгу ПОКУПОК с "+"!!!!!!

  13. Клерк
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    42
    А почему в книгу продаж с "-" не хорошо ?

  14. Аноним
    Гость
    потому что не правильно )) данные в декларации по НДС- это разница между книгой продаж и книгой покупок.

  15. Клерк
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    42
    СПАСИБО !!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)