×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Авансовый отчет и зар.плата...СРОЧНОООО!!!=)

    Доброго утречка всем!!!!Помогите разобраться.Мы должны выплатить работнику 30 тысяч зарплату-25 т.р. мы сняли с расчетного счета,а 5 т.р. из подотчетных денег у директора....Я на 25 т.р. оформила расходник,5 т.р. записала в авансовом отчете.Вопрос правильно ли я все сделала?И где должен расписаться работник,что он получил эти 5 т.р.,ведь в платежной ведомости необходимо указывать № расходника,а в расходнике у меня зафиксировано только 25 т.р. из 30 т.р.!!!Спасибо заранее за ответ
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    5 т.р. записала в авансовом отчете
    Что имеется ввиду под "записала в"?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Аноним
    Гость
    провела.=)

  4. #4
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Легче не стало. Тогда так: проводку напишите.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Аноним
    Гость
    71/70...

  6. #6
    KSVe KSVe вне форума
    Клерк Аватар для KSVe
    Регистрация
    25.06.2008
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    195
    Делаете:
    1. ПКО 50/51 - 25т.р.
    2. ПКО 50/71 - 5т.р.
    3. РКО 70/50 - 30 т.р.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    ага,ща попробую.Спасибо!А можно еще один вопрос:Мы должны были выплатить зарплату увольняющимся работникам в январе,но денег на расчетном счету не было,кассы нет..Директор из своих денег выплатил им зарплату!Сейчас деньги появились,я выдала директору подотчет сумму в мае,и мы сразу оформили часть из нее как зарплату тем работникам!Вопрос:в платежной ведомости они расписались,но каким числом там ставить выплату зарплаты,маем или январем?По идее надо маем,мы же из подотчетных денег их сняли,а если проверка будет и спросят почему работники уволились в январе а зарплата выплачена в мае?=)

  8. #8
    KSVe KSVe вне форума
    Клерк Аватар для KSVe
    Регистрация
    25.06.2008
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    195
    Из подотчета деньги на з/п не выдают. Её выдают либо из так называемой кассы или банка. Когда в ведомости расписываются тогда и делайте проводки выдачи. Если деньги взяли у директора - проведите как займ, поступивший в кассу и выдавайте з/п своевременно.

  9. #9
    KSVe KSVe вне форума
    Клерк Аватар для KSVe
    Регистрация
    25.06.2008
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    195
    У вас наверное нет кассового аппарата, а вот понятие кассы в организации - более широко.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    KSVE, так получается мне в авансовом отчете не надо указывать выплату заработной платы?
    А какая проводка получения займа у директора?И как это вообще это оформляется в 1С?
    Подскажите,мне просто сегодня в банк надо доки сдавать,а я запарилась с этими зарплатами,я новый бухгалтер,и с этим не сталкивалась...
    Напишите,пожалуйста,как грамотно оформить зарплату написанную в 1 посте!=)

  11. #11
    KSVe KSVe вне форума
    Клерк Аватар для KSVe
    Регистрация
    25.06.2008
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    195
    Для займа можно использовать 73 или 76 счета (в дебет кассы). Зачем вы связываете две совершенно несовместимые вещи - з/п и подотчет? Это же базовые понятия бухгалтерии...

  12. #12
    KSVe KSVe вне форума
    Клерк Аватар для KSVe
    Регистрация
    25.06.2008
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    195
    В первом случае думала, что подотчетник возвращает из-под отчета оставшуюся у него выданную ему когда то сумму в кассу и вы выдаете з/п. У вас в дебете 71-го есть суммы?

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Мляяя,ну вот так...=)
    Хм,а как мне это оформить? проводка 73/50? Оформлять приходник на сумму,а потом расходник?

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Да,проводка в авансовом отчете 70/71.1- 5 т.р....
    нет,нам надо закрыть сумму по бумагам,а всх 30 т.р. на расчетном счете нет,вот мы и подумали,что можно с подотчетных сумм выдать 5 т.р....

  15. #15
    KSVe KSVe вне форума
    Клерк Аватар для KSVe
    Регистрация
    25.06.2008
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    195
    Да

  16. #16
    KSVe KSVe вне форума
    Клерк Аватар для KSVe
    Регистрация
    25.06.2008
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    195
    Все делайте ч/з 50...

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Так мне тогда из авансовый отчет переделать,сняв с него эти 5 т.р.?
    а как мне потом возвращать займ учредителю,когда?Или это задолженностью висеть будет?

  18. #18
    KSVe KSVe вне форума
    Клерк Аватар для KSVe
    Регистрация
    25.06.2008
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    195
    вы уже замучали этот авансовый отчет, за что хоть отчитывается в этом авансовом отчете человек? Задолженность будет висеть до тех пор, пока не появятся деньги допустим в банке и вы не решите закрыть займ, но на займ должен быть оформлен договор займа. Про 71 - не поняла у вас там есть неиспользуемые суммы? Если есть, то возвращайте ПКО и отдавайте РКО свою з/п.

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Я все поняла,спасибо Вам огромное,что объяснили доходчиво!Договор займа оформлю.=)

  20. #20
    Аноним
    Гость
    А можно последний вопрос:Работникам была начислена в 1С заработная плата 21.01.09,были уволены,расписались в ведомости...Т.к. в тот момент у предприятия денег не было на р/сч,их выдал из собственного кармана директор,но по бумагам в ведомости не поставили дату составления.Сейчас я оформила договор займа как раз на ту сумму,которую уплатили тогда работникам.Так мне сейчас делать расходник и в ведомости ставить какую дату?Ведь в январе по факту денег не было...они есть сейчас...если я поставлю дату сейчас,это не будет нарушением?!по идее будет..что делать-то?=)

  21. #21
    KSVe KSVe вне форума
    Клерк Аватар для KSVe
    Регистрация
    25.06.2008
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    195
    Договор займа тожно можно оформить задним числом. Вам это только для проверки в банке нужно? Если отчетность сдали, нужно смотреть за что отчитывались и ровняться на это, хотя можно и уточненки сдать, но тогда осторожнее с зарплатными налогами.

  22. #22
    Аноним
    Гость
    Да,только для проверки в банке!Ну как вы поняли,я новый бухгалтер и хочется закрыть те долги по зарплате,чтобы не заморачиваться с уточненками....Ас налогами у нас все в порядке.Как бы так все грамотно сделать?

  23. #23
    Аноним
    Гость
    в программе у меня зарплата на них начислена,но в карточке счета висит этот долг(само собой),за них должны были быть отчеты и налоге потому что это узбеки,а вы понимаете,по этим расчетом слежение было строгое...=)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)