Подскажите , совсем запуталась. У меня 1С7.7,ред. 4,5, 7.70.503.
Сотрудник уходит в отпуск с 01.07 по 12.07, отпускные 2653 руб. По законод-ву их выплатить нужно за 3 дн. до отпуска, например, 26.06.
Вопросы:
1. Каким числом нужно начислить отпускные, 26.06? И если я правильно поняла в проге их нужно начислить доком "Начисление з/п", но корр/сч 97 указать и соответственно заполнить все остальные вкладки (ЕСН,ПФ).Кроме этого в этом же месяце июне нужно начислить з/п за июнь.
Валовый доход с нач. года по июнь включительно- 39000 руб, соответственно в з/п за июнь вычет 400 руб., а вот на отпускные уже не должен распостраняется.Но если я начисляю отпускные 26.06, а з/п 30.06, то в отпускных фигурирует вычет 400 руб, и в з/п тоже. Как исправить?
2. Далее не пойму как сделать так, что бы расходы по уплате ЕСН и взносы на ОПС относились к июлю. Ведь запалатить налоги и взносы нужно в день выплаты отпускных, соответственно и начислить, а вот списать на сч44 нужно в июле?


