Посоветуйте! Уже всю голову сломала...
Торгуем оптом и в розницу. Ессно - неизвестно куда пойдет тот или иной товар. То что распределять входной НДС надо в пропорции от выручки без НДС я уже кое как усвоила. А как быть в такой ситуации? - НДС по опоздавшим счетам-фактурам мы берем к зачету в том периоде когда счета-фактуры поступили. И в результате получится не совсем верно - ведь пропорции распределения в каждом квартале будут свои. То есть фактически можно будет посчитать в каком квартале будет меньше пропорция и сдать уточненку с включением опоздавших счетов-фактур именно в этот квартал. Как быть? Опоздавших счетов-фактур очень много. Нереально собирать из до отчетного числа. Или не париться? Боюсь что налоговая будет против