×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,337

    Поставщик перешел с УСНО на ОСН

    Ситуация: в декабре прошлого года оплатили участие в выставке поставщику (в другом регионе РФ) на УСНО.
    В феврале прошла выставка, мой сотрудник получил документы (акт, счет-фактура), где указана ставка НДС 18%, но в акте сумма НДС - "0 руб.", в счет-фактуре в графе 4,5 указана полная стоимость услуг, графа 8 - пустая.
    Я посчитала, что менеджер Поставщика ошибся с указанием ставки: вместо "Без НДС" написали "18%".
    Написала письмо, чтобы внесли изменения в документы, и оприходовала всю сумму без выделения НДС.
    Сегодня позвонила бухгалтер Поставщика и сказала, что с этого года перешли с УСНО на ОСНО и отправит мне документы с НДС 18%.
    Как избежать проблем с налоговой, поскольку в платежке написано "НДС не облагается."? Какие дополнительные документы запросить с Поставщика?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Какие дополнительные документы запросить с Поставщика?
    Письмо о том, что
    с этого года перешли с УСНО на ОСНО
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  3. #3
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Как избежать проблем с налоговой, поскольку в платежке написано "НДС не облагается."?
    напишите письмо поставщику прошу в п/п читать НДС...

  4. #4
    Павел79
    Гость
    А при чем тут платежка, оплата сейчас не важна. Вычеты производятся на основании счетов-фактур. Если не понравится пусть встречку делают.
    А с письмом "прошу в п/п читать НДС" поставщику одни проблемы. Ему придется исчислять дважды НДС в 4 и 1 кварталах, сдавать НДС за 4 квартал, платить штраф, думать получит ли он вычет в 1 квартале за ранее полученный аванс или нет и т.д.

  5. #5
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Ему придется исчислять дважды НДС в 4 и 1 кварталах, сдавать НДС за 4 квартал, платить штраф, думать получит ли он вычет в 1 квартале за ранее полученный аванс или нет и т.д.
    Кому? тому который на УСН?

  6. #6
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Упсс.не заметила,что оплата в 2008..
    см.пост.2

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)