Был возврат товара поставщику. Это уже получается не ЕНВД. Попадает НДС в книгу продаж. А вот с книгой покупок что делать? Если возврат товара был в марте, а куплен он сам в декабре прошлого года, то надо сдать корректировку отчета по НДС за 4 кв.? Поставить к вычету эти суммы по приобретенному товару? Или можно в декларации за 1 кв. к вычету? Если не в ту тему написала, перенесите, пожалуйста.


Ответить с цитированием