×
Страница 9 из 24 ПерваяПервая ... 567891011121319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 693
  1. #241
    Клерк Аватар для Николаша
    Регистрация
    17.12.2008
    Адрес
    Челябинская обл. г.Троицк
    Сообщений
    2
    Мерси

  2. #242
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    (236)
    В строке 10 в разделе 3 табл.10 отражаются суммы по пособиям (больничные, декретные, пособия по уходу за ребенком и т.п.). Если у Вас этого нет, ставьте прочерк.
    В стр.11 «на начало квартала» вы ставите сумму, уплаченную в 1 кв., а в строках ниже уплаченные во 2 кв помесячно.
    В стр.2 ставите сумму начисленных взносов в 1 кв.

  3. #243
    Клерк Аватар для Markisa1979
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    213
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Нельзя. Взносы, оплаченные за декабрь должны попасть в декларацию за 4 квартал 2008. Сдавайте уточненку
    Над.К, спасибо!

  4. #244
    Клерк Аватар для Ladybnm
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    47
    Спасибо за ответ)))

    Спасибо А.ша
    Последний раз редактировалось Andyko; 08.07.2009 в 11:15.

  5. #245
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2008
    Сообщений
    9
    Здравствуйте!
    Я ИП на УСН (доход-расход 15%) без наемных работников. Уже оплатила налог за полугодие.
    Из Вашей статьи в теме форума прочитала о дифференцированных налоговых ставках УСН (доходы минус расходы). Нахожусь и работаю в Ростове-на-Дону. С 1-го января ввели в Ростовской области ставку 10 % доход - расход. Можно ли мне, при оплате за 3-ий квартал рассчитать налог 10 % и соответственно "вернуть" излишне уплаченный налог?
    Заранее спасибо!

  6. #246
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Maulna, нужно.
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. #247
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2008
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    39
    [QUOTE=Внимательно;52259013]
    а аванс за второй квартал. QUOTE]

    Добрый день! подскажите,пожалуйста, в платежном поручении в строке период, как правильно указывать ПЛ.01.2009 или КВ.02.2009?
    Ведь налог УСНО считается с нарастающим итогом.

  8. #248
    Клерк Аватар для Polza
    Регистрация
    04.03.2009
    Адрес
    54RU
    Сообщений
    404
    Добрый день! Я запуталась - если есть ООО на УСН 6% + ЕНВД мне же не надо подавать отдельно расчет авансовых взносов на ОПС с сумм, уплаченных в рамках УСН, и с сумм, уплаченных по деятельности на ЕНВД? то же касается расчетной ведомости 4-ФСС. Я просто подаю один расчет и одну ведомость, да?
    И, соответственно, если велась только деятельность, попадающая под вмененку, по УСН вообще сдавать ничего не нужно будет?
    Дорога цивилизации вымощена квитанциями об уплате налогов и пошлин

  9. #249
    Аноним
    Гость

    Какие отчеты и куда нужно сдать?

    Помогите!! ИП с апреля этого года, ОСНО, деятельность не велась. Какие отчеты и куда нужно сдать? В какие сроки? Спасибо.

  10. #250
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2008
    Сообщений
    9
    Andyko
    спасибо

  11. #251
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    (249) Если нет работников, то только НДС в налоговую.

  12. #252
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    (248)
    мне же не надо подавать отдельно расчет авансовых взносов на ОПС
    не надо
    то же касается расчетной ведомости 4-ФСС
    если правильно, то нужно заполнять дополнительную страницу в разделе 2, но ФСС-никам это особенно без разницы - я лично заполняю по тому виду, где у меня оборот больше

  13. #253
    Клерк Аватар для Polza
    Регистрация
    04.03.2009
    Адрес
    54RU
    Сообщений
    404
    если правильно, то нужно заполнять дополнительную страницу в разделе 2, но ФСС-никам это особенно без разницы - я лично заполняю по тому виду, где у меня оборот больше
    Не совсем поняла - только одну дополнительную страницу раздела, на которой указывается код налогооплательщика? И как это Вы так заполняете ведомость - только по одному виду деятельности? А часть остальных выплат, относящихся к УСН, например, вы вообще не отражаете?
    Дорога цивилизации вымощена квитанциями об уплате налогов и пошлин

  14. #254
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    Я имела в виду, что всё пишу в одном разделе 2, а код ставлю 21(ЕНВД). Так как основной оборот по ЕНВД, по УСН только разовые операции.

  15. #255
    Клерк Аватар для Polza
    Регистрация
    04.03.2009
    Адрес
    54RU
    Сообщений
    404
    А-а Ясно
    Короче, сдается одна ведомость, суммы ставятся в целом по компании по всем видам деятельности. И если по УСН деятельность не ведется, то отдельный раздел с прочерками в 4-ФСС заполнять не надо. Я правильно поняла?
    Дорога цивилизации вымощена квитанциями об уплате налогов и пошлин

  16. #256
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    Правильно. Тем более, что по УСН даже и не ведется деятельность.

  17. #257
    Клерк Аватар для Polza
    Регистрация
    04.03.2009
    Адрес
    54RU
    Сообщений
    404
    Ага, пасибки!
    Дорога цивилизации вымощена квитанциями об уплате налогов и пошлин

  18. #258
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Аренду автомобилей надо убрать. Зачем она нужна, если нет работников и заказчиков? И тогда ЕНВД никак насчитать не смогут
    Спасибо за помощь. А вот еще такой вопрос, допустим сдадим пустой отчет об авансовых платежах в пфр, а декларацию по енвд, форму №2 и бух. баланс перестанем сдавать, надо ли еще сдавать Единую Упрощенную Декларацию? (УСН тоже по нулям, и никогда деятельность там не велась, только по ЕНВД)

  19. #259
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Не можете Вы сдать единую упрощенную.

  20. #260
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста. Декларация по ФСС. Раздел III.
    В отчете за предыдущий квартал у меня была /Задолженность за страхователем на конец отчетного периода/ по строке 14.
    Где-то надо теперь указывать в нынешнем отчете это? (сумма была уплачена в течение этого квартала + за текущий квартал тоже все взносы уплачены в течение отчетного периода).

  21. #261
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    нет, сейчас она нигде не указывается.

  22. #262
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    (260) Вы указываете ее в стр.11, в том месяце, в котором произошла оплата. Наравне с платежами за текущий квартал

  23. #263
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2009
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    16
    ЕДИНАЯ УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ:

    Графа -"налоги,по которым представляется декларация налогоплатильщиком.........Правильно если я напишу там -НАЛОГ, УПЛАЧИВАЕМЫЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСН -26.2

  24. #264
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Если во 2 квартале машин в аренде вообще не было, декларацию по ЕНВД, не сдавать вообще. Вам нечего там указывать. Но заявление о снятии с учета плательщика ЕНВД на всякий пожарный надо бы отправить
    Сейчас стал готовить Заявление, а программа выдает мол "Введите критерий множественности" что это такое кто знает? И еще вопросик, какую дату там указывать:
    -день, в котором закончилась деятельность включительно?
    -либо следующим днем, после дня завершения деятельности?

    спасибо за помощь

  25. #265
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    (263)
    за полугодие по УСН не отчитываются

  26. #266
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    оксана бондарчук, Вам же уже писали, что ничего сдавать не надо. И в начале темы это же написано

  27. #267
    Александр Б.
    Гость
    Подскажите, пожалуйста. "Расчёт авансовых платежей..." через почту. Я так понимаю нужно отправить на адрес своей налоговой (не в ПФ) в одном экземпляре. Лучше ценным письмом с описью. Правильно?

  28. #268
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    правильно

  29. #269
    Клерк Аватар для Ladybnm
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    47
    Кто-нибудь знает что писать в раделе 2.2. авансового расчета в графе превышающей 280 тыс. Сумму выплат с начала года по чел. у которго превыил заработок или сумму превышения то есть к примеру у чел. сумма нарастающим 350тыс. указывать ее или 350-280. Я предполагаю что 350-280 и тогда в графе до 280 я указываю сумму всех выплат за минусом этой, а в графе от 280 где уазывается страх.ч. указываю суммупо регрессив. шкале. Правильно ли я рассуждаю - помогите опытные бухгалтера! )) Пожалуйста.

  30. #270
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    280 - в стр.210 или 211 в зависимости от года рождения работника
    70 - в стр.220 или 221 в зависимости от года рождения работника

Страница 9 из 24 ПерваяПервая ... 567891011121319 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы