Добрый вечер! Мы заключили контракт с Международной организацией, ведущей деятельность на территории России. При реализации ей товаров мы в сч-фактуре указали НДС 0% (согл. пост. правит. РФ № 455 от 22.07.2006 г.). А приобрели мы этот товар с НДС 18%. Подскажите, пожалуйста, как мне сдавать НДС???? Я не пойму, что мне делать с входящим НДС, показать к возмещению или же на основании того же постановления его тоже обнулить???


Операции, облагаемые НДС по ставке 0%, перечислены в 1-164-НК РФ.