×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Аноним
    Гость

    счет-фактура на аванс

    Надо ли выставлять счет-фактуру на предоплату в течение пяти календарных дней после ее получения, если отгрузка товаров производится в том же налоговом периоде?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7
    Если Вы получиди аванс, то счету фактуру выставлять нужно, даже если продажа была произведена на следующий день. Минфин об этом не раз писал.
    Вот только перелать ее Покупателю нужно в том случае, если Ваша продажа состоялась после истечения 5-ти дневного срока.
    Письмо Минфина от 6 марта 2009 года № 03-07-15/39:
    "В случае если в течение пяти календарных дней, считая со дня получения предварительной оплаты (частичной оплаты), осуществляется отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг, передача имущественных прав) в счет этой оплаты (частичной оплаты), то счета-фактуры по предварительной оплате (частичной оплате) выставлять покупателю не следует"

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Скажите, а если аванс поступил 29 июня, а счет-фактуру на аванс я выставлю 1 июля, то обязанность по уплате НДС возникнет в июле?

  4. #4
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Конечно в июле, до 20 должны будете заплатить 1/3 по декларации за 2 квартал....Но лучше с/ф выпишите все-же июнем...

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Вы,наверное,меня не поняли.У меня аванс поступил 29 июня 500000. Если я выставлю сч/ф на аванс в июне мне придется 1/3 уже заплатить в июле.А мне этого не хочется. А если я выставлю сч/ф 1 июля,то база по НДС возникнет только в 3 квартале и платить я его буду уже в течение 4 квартала. Правильно?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    224
    У меня аванс поступил 29 июня 500000
    Сумма попадает в базу 2 квартала. Поэтому налог нужно заплатить до 20 июля в размере 1/3

  7. #7
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    А если я выставлю сч/ф 1 июля,то база по НДС возникнет только в 3 квартале и платить я его буду уже в течение 4 квартала. Правильно?
    не правильно. Сумма все равно попадет во 2 квартал.

  8. #8
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вы,наверное,меня не поняли.У меня аванс поступил 29 июня 500000. Если я выставлю сч/ф на аванс в июне мне придется 1/3 уже заплатить в июле.А мне этого не хочется. А если я выставлю сч/ф 1 июля,то база по НДС возникнет только в 3 квартале и платить я его буду уже в течение 4 квартала. Правильно?
    да мы то вас поняли... только таких хитрых много, а НДС исчислять надо все-таки за 2 квартал...
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7
    Счет-фактура на авансы полученные выставляется на дату поступления аванса. Если аванс получен 29 июня, то и счет-фактуру следует выставить 29 июня. При этом Вы можете уплатить в бюджет меньшую сумму и Вам будут начислены пени.
    Если вы выпишите счет-фактуру 1 июля и то занизите налоговую базу по НДС. Если, впоследствие это будет выявлено при проверке, Вы заплатите ту же сумму пеней, то еще и немалую сумму штрафа за занижение налоговой базы

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)