Подскажите пожалуйста,как правильно заполнить декларацию по НДС. У нас был аванс во втором квартале около 5 мил.руб.но реализации не было,так как оборудование не смонтировано. Мне эту сумму показывать в графе полученные авансы и платить с нее НДС? Но ведь у нас фактически этих денег нет: мы погасили стоимость товара нашему поставщику,но отгрузочных документов у нас не будет во втором квартале,а только в июле.Как выкрутиться из такой ситуации?Спасибо за помощь.





