Всем Доброго времени суток! Дайте пожалуйста совет или ссылку.
Ситуация. Приобретены 15 единиц транспортных средств для осуществления деятельности попадающей под ЕНДВ. НО в этом же периоде был заключен договор Аренды транспортных средств в количестве 8 шт. для оказания услуг попадающих под ЕНВД. Вроде бы все понятно: более 20 - ОСНО. НО приобретены транспортные средства в конце мая, услуги стали оказывать в начале июня, через 3 дня заключили договор аренды и стали оказывать услуги арендованной техникой, в конце июня арендованную технику сняли и оказывали услуги только своей техникой.
Моя позиция: ОСНО со всеми вытекающими последвиями (НДС к возмещения из бюджета за приобретенные ТС), т.к. количество машин оказывающих услуги в налоговом периоде превышало 20 единиц и неважно, что были дни в налоговом периоде когда арендованные транспортные средства не участвовали в оказании услуг.
Боюсь иной позиции налоговых органов - рассудите, кто-то может сталкивался с такой ситуацией.



