×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Клерк Аватар для Natysik
    Регистрация
    02.08.2007
    Сообщений
    204

    Начисление пособий в 1С 7,7 Бух

    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, как лучше отразить начисление, выплату пособий по БИР и возмещение от фонда?
    Просто если в выписке ставлю субконто по сч 69.1 "Расходы по страхованию" то в отчет 4ФСС не отображается сумма в строку 6.
    А если ставить субконто "получено от фонда" то конечное сальдо по дебету 69.1 в отчете получается завышенное.
    Такое ощущение что или проводку где-то теряю или не верно субконто ставлю...
    помогите, пожалуйста....
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Natysik
    Регистрация
    02.08.2007
    Сообщений
    204
    Неужели никто не знает?

  3. Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Введите новый вид начисления... Пособие по БиР
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  4. Клерк
    Регистрация
    14.11.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    270
    Мне кажется, надо при начислении использовать субконто "Расходы по страхованию", при получении средств - "Получено из фонда", а потом ручной операцией или бухсправкой - взаимозачет по этим субконто. Во всяком случае, я так делаю с больничными пособиями и в 4ФСС все попадает правильно.

  5. Клерк Аватар для Natysik
    Регистрация
    02.08.2007
    Сообщений
    204
    Цитата Сообщение от AlexVX Посмотреть сообщение
    Мне кажется, надо при начислении использовать субконто "Расходы по страхованию", при получении средств - "Получено из фонда", а потом ручной операцией или бухсправкой - взаимозачет по этим субконто. Во всяком случае, я так делаю с больничными пособиями и в 4ФСС все попадает правильно.
    Спасибо! Теперь все получилось)))

  6. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    неправильно
    так не получите разбивку задолженности за Фондом по строкам 10 и 11

    Дт 20 - Кт 69.1<Взносы>

    Дт 69.1<Расходы по страхованию> - Кт 70

    Дт 69.1<Взносы> - Кт 51

    Дт 51 - Кт 69.1<Получено из фонда>

  7. Клерк Аватар для Natysik
    Регистрация
    02.08.2007
    Сообщений
    204
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    неправильно
    так не получите разбивку задолженности за Фондом по строкам 10 и 11

    Дт 20 - Кт 69.1<Взносы>

    Дт 69.1<Расходы по страхованию> - Кт 70

    Дт 69.1<Взносы> - Кт 51

    Дт 51 - Кт 69.1<Получено из фонда>
    Да, разбивку действительно не получаю.

    А с Кт70 куда я потом закрываю?
    Я когда пособие перечисляла то проводка К51 - Д 70.
    и Дт 20 - Кт 69.1 "Взносы" - это ручной операцией делать?

  8. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    зачем... в Бухии 7.7 расчёт взносов идёт в доке Закрытие месяца

  9. Клерк Аватар для Natysik
    Регистрация
    02.08.2007
    Сообщений
    204
    С такими проводками тоже не разносит, и при этом в строку10 ставит сумму такую же как в строке 15 "всего расходов на цели обязат.страхования".

  10. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    дык... ежемесячно закрывайте <Взносы> на <Расходы по страхованию> до обнуления меньшей суммы

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)