×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    822

    Аванс сверх заработанного

    У сотрудника тяжелая ситуация, попросил аванс в счет след зарплаты, выплатили, теперь в 1С ест-но висит краснота на эту сумму, т.е. как бы переплата. Это нормально?? Или как лучше отразить??
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,783
    Это нормально??
    нормально
    аванс и переплата почти одно и то же
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    822
    а других вариантов кроме как так, переплатой и дебиторкой, оформить нельзя?

  4. #4
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,783
    На 71 повесить можно
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    822
    хм, а в баланс эта переплата попадает в стр.622, Кредиторка, а не дебеторка и задолженность ПЕРЕД персоналом соотв-но. как так?

  6. #6
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,783
    переплата - как задолженность ?
    это круто.
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  7. #7
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Королева Посмотреть сообщение
    переплата - как задолженность ?
    это круто.
    Конечно. Дебиторская. А что это по вашему?
    Почему-то я Вам верю...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    822
    а у меня попало в балансе в кредиторку, в том то и оно и я фиг знает почему. а проводок то, только начисление по зарплате за июнь и выписка с переплатой. откуда такой финт не пойму никак!

  9. #9
    Директор
    Регистрация
    16.05.2005
    Сообщений
    670
    Проводки в студию!

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    822
    ну в принципе логично конечно, стр. 622 о чем нам говорит, о том что это сальдо счета 70 на конец периода, а сальдо на конец с минусом, т.к. переплата. нет же алгоритма если минус то это дебиторка, я правильно понимаю?

  11. #11
    Директор
    Регистрация
    16.05.2005
    Сообщений
    670
    Переплата (то есть отриц. сумма по Кт 70) все равно должна стоять в активе балансе. Прога если сама туда не ставит, значит, ручками исправлять.

  12. #12
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,783
    Конечно. Дебиторская. А что это по вашему?
    у автора кредиторская получилась
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    822
    у меня видать что-то слетело в 1с только не пойму почему. помимо этого косяка, анализ бух и налог учета показывает что все хорошо и нет разниц, а между формой 2 и декларацией по прибыли 700 тыщ разница вылезает. ладно, попробую сделать пересчет бух итогов для начала.посмотрю,может поможет.

  14. #14
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Королева Посмотреть сообщение
    у автора кредиторская получилась
    НУ да, конечно.
    Почему-то я Вам верю...

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    822
    Пересчет бух итогов мне не помог с 70 счетом, только уравнял суммы по бух и по налог учету. Все равно ставит не туда, хотя раньше все было в порядке, были небольшие переплаты. Написала програмистам чтоб разобрались. НУ хорошо, а ручками в какую строку нужно поставить, в 240-ю?? а пассив баланса тода за счет чего увеличится чтоб был баланс??

  16. #16
    Директор
    Регистрация
    16.05.2005
    Сообщений
    670
    у вас такая ситуация?

    фио зад-ть предприятия работнику
    Иванов 100
    Петров 150
    Сидоров -50
    Клерков 130
    Итого: 330

    в т. ч. 380 - кредиторка, 50 - дебиторка, свернутое сальдо по сч. 70 - 330

    Тогда в актив баланса (стр. 240) попадает 50 руб. в пассив (стр. 622) попадает 380

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    822
    У меня вообще нет по остальным никакой кредиторки. Мы на конец периода 26 числа выплатили всем зарплату и долг у нас перед работниками чистый 0. т.е. остаток по счету 70 -15 тысяч это все что есть в сальдо 70го счета.

  18. #18
    Директор
    Регистрация
    16.05.2005
    Сообщений
    670
    Ну тогда эти 15 тыс. и будут в активе в стр. 240.
    А баланс пойдет, потому что вы одновременно увеличите и актив (добавив 15) и пассив (убрав отриц. сумму)

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    822
    ой да, точно, у меня же там с минусом сумма. Месячный отпуск дело такое.. а тут сразу отчет.
    но все равно, не не понимаю почему все таки попадает не туда. ведь это достаточно частая ситуация чтоб не были правила на нее прописаны. или все таки у меня что то с программой случилось?

  20. #20
    Директор
    Регистрация
    16.05.2005
    Сообщений
    670
    Если у вас 1С, то там так настроено. Счет 70 - пассивный, поэтому остаток в нем только кредитовый и попадает только в пассив.
    По акт-пасс. счету сальдо делится при заполнении баланса.

  21. #21
    Директор
    Регистрация
    16.05.2005
    Сообщений
    670
    Ну и вобще по-хорошему, если вы платите зарплату вперед на пару месяцев, то это фактически выдача заема, и должно попадать в Дт акт. счета, например, 58, 73, 97... на практике такое крайне редко случается, у нас. Обычно так и выдаем займ на 3 мес.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    822
    нет, жто разовый случай. в остальные разы просто в последний день человек уходил в отпуск, например и делали пересчет зарплаты, хотя она уже была выплачена. там копейки были. Но на будущее учту, спасибо!

  23. #23
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    70-й П, а 73-й А

    30.06.09
    Дт 70 - Кт 73.3 -переплата

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)