Отдали свой материал сторонней организации для изготовления визиток для менеджеров. Не могу понять какие проводки сделать
Д10.7 К10.1, а дальше я застопорилась, т.к. это вроде не готовая продукция. Как ее оприходовать не знаюИли оприходовать как готовую продукцию, а потом сделать проводку Д10 К43 и списать на сч.20?




А можно с субсчетами? Я вторую проводку не поняла. Д10.1 К 10..... -?