Добрый день, Всем! Подскажите кто-нибудь что делать с невозмещенным по каким-либо причинам НДСом. Оставить его на 19- ом или списать на 91.2. Правомерно ли это?
Добрый день, Всем! Подскажите кто-нибудь что делать с невозмещенным по каким-либо причинам НДСом. Оставить его на 19- ом или списать на 91.2. Правомерно ли это?
если не будете его возмещать, можете списать на 91,2 и не учитывать в расходах при исчислении налога на прибыль.
Спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)