Уважаемые клерки! Я получила 2 сч\ф, одна на аванс от 02.06., а другая на реализацию от 30.06.
В книгу покупок я вношу 2 сч\ф: от 03.06 и от 30.06. А в книге продаж (когда пришла сч\ф от 30.06) я восстанавливаю НДС (сч\ф от 03.06) с предварительной оплаты.
Т.о. в декларации должны все эти суммы отразиться. НО! У меня, почему-то из книги покупок сумма встаёт, а из книги продаж - нет.
Я предполагаю, что в декларации из книги продаж эта сумма должна встать в пункт 7. Я вручную это сделала. Правильно ли это? и почему автоматически она туда не попадает?
Заранее спасибо.



