×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. Продажа материалов

    Здравствуйте, уважаемые Клерки.
    Помогите разобраться: у нас производство мелкой продукции. На складе много материалов для производства, которые, соответственно, в БУ висят на 10 счете.
    Периодически случается то, что продаются сами материалы, а не готовая продукция. Учесть сразу часть закупаемых материалов как товар очень сложно, т.к. номенклатура обширна, а продать могут абсолютно любой материал - не угадаешь.
    Вопрос в том, насколько это некорректно продавать с 10 счета проводкой:
    91-10???
    В квартал выручка от продажи материалов примерно около 10-15% от всей выручки.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    вполне нормально
    91-10
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. Меня немного смущает то, что это часто происходит. Не возникнет ли у каких-нибудь проверяющих вопросов.

  4. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Меня немного смущает то, что это часто происходит.
    единственное,что мне в этом не нравится-так это то,что у меня на 44,90 не будет по этим материалам оборотов,сложнее заполнять прибыль,поэтому я прописала в учетной политике,что согласно приказа директора материалы могут переводится в товары на основании бух.справки.(41-10)

  5. Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    единственное,что мне в этом не нравится-так это то,что у меня на 44,90 не будет по этим материалам оборотов,сложнее заполнять прибыль,поэтому я прописала в учетной политике,что согласно приказа директора материалы могут переводится в товары на основании бух.справки.(41-10)
    Было-бы неплохо и мне так же сделать, да вот не хочется первый квартал исправлять, поэтому буду, наверное, 91-10. А вот с НГ вполне можно)

  6. Аноним
    Гость
    Вы продаете без использования 62 счета? Типо списываете материал на доходы? ммм... Как в таком случае оформляете, где деньги?)

  7. Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вы продаете без использования 62 счета? Типо списываете материал на доходы? ммм... Как в таком случае оформляете, где деньги?)
    Я просто не стала все расписывать, на самом деле проводки выглядят так:
    91-10 - списаны материалы
    62-91 - доход (выручка)
    91-68 - выделен НДС
    51-62 - оплата от покупателя

  8. Главный бухгалтер Аватар для sawere
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    379
    Обычно рекомендуют прописывать в учетной политике уровень существенности при котором доходы относятся к обычным видам деятельности и к прочим доходам.

  9. Аноним
    Гость
    А если вид деятельности по продаже этих материалов не зарегистрирован среди ОКВЭДов, это нормально, вести через 90 счет продажи, или сначала нужно его добавить?

  10. Клерк
    Регистрация
    09.07.2009
    Сообщений
    66
    Сначала его нужно добавить, а потом только продавать с 90 счёта.

  11. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    А если вид деятельности по продаже этих материалов не зарегистрирован среди ОКВЭДов, это нормально, вести через 90 счет продажи, или сначала нужно его добавить?
    А если не добавлю?Не поставят в доходы?

  12. Аноним
    Гость
    т.е. если в видах деятельности нет, то через 91 счет, если есть до 90.

    а из доходов не выкинут- тут без вопросв ясно,
    а что может быть (штраф или что?), если долго работать (более года-двух) по реализации вот такой и не иметь ее в ОКВЭДах....
    или например, отражать через 90 счет, не имея в ОКВЭДах?

  13. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    т.е. если в видах деятельности нет, то через 91 счет, если есть до 90.
    Вообще-то ОКВЭДы и бух.учет как-то законодательно не особо связаны. Если вышей основной деятельстью станет продажа этих материалов, то учет их надо вести через 90 (sawere правильно про уровень существенности говорит)
    а что может быть (штраф или что?), если долго работать (более года-двух) по реализации вот такой и не иметь ее в ОКВЭДах....
    или например, отражать через 90 счет, не имея в ОКВЭДах?
    Насколько знаю, нет за это никаких штрафов, а вот за нарушение правил БУ есть.

  14. Клерк
    Регистрация
    09.07.2009
    Сообщений
    66
    В статье 120 НК сказано что за грубое нарушение (несвоевременное или не правильное отражение на счетах БУ-два и более раз)- штраф 5000 т.р.

  15. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    вот за это
    а вот за нарушение правил БУ есть.
    есть вот это
    В статье 120 НК сказано что за грубое нарушение (несвоевременное или не правильное отражение на счетах БУ-два и более раз)- штраф 5000 т.р.
    а за это
    не имея в ОКВЭДах?
    ничего
    (указали на недостатки,порекомендовали привести в соответствие)

  16. Клерк
    Регистрация
    09.07.2009
    Сообщений
    66
    А вы откройте свою учётную политику, которую вы будете при проверке представлять налоговой инспекции и почитайте, что там у Вас относится к доходам от реализации и что относится к внереализационным доходам.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)