Здравствуйте, скажите пож-та!
Объясню на проводках:
1)Дебет 40 Кредит 20 - отражена фактическая производственная себестоимость готовой продукции
2)Дебет 43 Кредит 40 - принята к учету готовая продукция по планово-учетным ценам
3)Дебет 90. 2 "Себестоимость продаж" Кредит 43 - списана плановая себестоимость реализованной продукции - 2600 тыс. руб.;
4)Дебет 90.2 "Себестоимость продаж" Кредит 40 - включена в себестоимость реализованной продукции сумма выявленного отклонения (перерасход)
..на Пункте 2) 1с почему то вывела какую то «левую» сумму Дт сальдо по сч.40 например 65 000руб. На данную сумму я сделал проводку Дт 90.2 Кт 40 , и у брал 65000 руб. Вопрос:
А) корректно ли поступил с проводкой Д90.2К40
Б) у меня возникло расхождение между сч. 40 и сч. 43 на данную сумму, подскажите так и должно быть, и какие мои действия должны быть если что то сделал не так?!


Ответить с цитированием