×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Сч/ф. графа "К платёжно-расчётному документу"

    Доброго всем дня.


    в сч/ф графа "К платёжно-расчётному документу" мы обычно ставим № платёжки и дату, если платёж прошёл до выставления сч/ф.

    Обнаружил, на полученных мною сч/ф стоят не правильные № платёжек, т.е. их вообще не долно быть, т.к. мы платим после получения сч. и сч/ф.
    Оказываеться - это программа той организации которая выставила эти сч/ф заполняет не правильно эту графу!

    Как быть, сч/ф очень много и в разных регионах, да и переделывать надо как min за год работы, поэтому сложно их заменить на правильные, являеться это сильным нарушением и может ли налоговая к этому придраться и посчитать не обоснованное уменьшение НДСа ?



    Заранее благодарен.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    134
    именно так

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    134
    самый правильный вариант- пересмотреть весь год => заменить на правильные

    или

    быть готовым что налоговая снимет НДС с вычета при проверке- цена вопроса...

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Проще застрелиться

  5. #5
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    графа "К платёжно-расчётному документу"
    заполняется ...в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров...
    в других случаях -нет,
    но больше не значит хуже,лишние реквизиты не помешают вычету

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    134
    [QUOTE=Аноним;52263078]Доброго всем дня.


    в сч/ф графа "К платёжно-расчётному документу" мы обычно ставим № платёжки и дату, если платёж прошёл до выставления сч/ф.

    Обнаружил, на полученных мною сч/ф стоят не правильные № платёжек,


    прошу прощения- быстро вопрос прочитала

    забейте- в Вашем случае заполнен реквизит, который не надо заполнять, не думаю, что из-за этого будут проблемы с налоговой по поводу вычета по НДС.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Спасибо, что откликнулись.

    Да, всё правильно в этой графе, в моём случаи, ничего не должно стоять, но боюсь, что налоговики придеруться и посчитают это чуть ли не авансами!!!

    А в суде доказывать, что "ты не верблюд" очень не приятно, но с другой стороны у меня 17 обособленных подразделений в разных регионах и собрать заново исправленные сч/ф ОЧЕНЬ проблематично...

    Мне бы хоть на что сослаться (статья или письмо какое)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)