×
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: счет 79.02

  1. #1
    Аноним
    Гость

    счет 79.02

    Подскажите пожалуйста по счету 79.02. Мы (головное предприятие) передаем основное средство филиалу, делаем запись бух.справкой Д01.01.(субконто1 - ОС) К79.02(субконто1 - филиал) передано ОС. Правильные ли проводки делаем и должен ли 79.02 закрыться и быть по нулям.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Проводка правильная, только амортизацию что, себе оставили?
    79.02 закрыться и быть по нулям.
    не должен закрыться....

  3. #3
    Аноним
    Гость
    не, тоже передали Д79.02 К02.01. А если мы забираем определенную сумму с филиала по текущим расходам проводкой Д79.02 К51, то должен закрыться счет

  4. #4
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Расчеты по выделенному имуществу и по текущим операциям - учитываются на разных субсчетах.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Еще вопрос. Как теперь начислять амортизацию филиалу. Закрытием месяца не начислется.

  6. #6
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    По филиалу - будут начислять в филиале... или у вас вопрос касается 1С?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Что в филиале понятно, как в 1С

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    77
    Если в Филиале нет выручки, т.е. базы распределения расходов, я сделала на 97 счет.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    В филиале все есть, по другим ОС амортизация начисляетя, а как начислять на переданное ОС

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)