×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Эврика НДС при ЕНВД не по основному виду деятельности?

    Организация является плательщиком единого налога на вмененный доход и соответственно не платит НДС (относительно основной деятельности). Организация – должник поставила нам в счет расчетов товар с НДС в размере 20% (декабрь 2003 года). Мы этот товар реализовали ( не основная деятельность), но оплата нам не прошла. Налоговая инспекция принять отчет по НДС отказалась мотивируя это тем, что мы не являемся плательщиком данного налога, и возмещения из бюджета не будет. На вопрос, что мы будем должны сумму НДС в бюджет если нам оплатят наш товар, было сказано как появится задолженность в бюджет так и покажите возмещение. Но ведь это неправильно. Как быть в этом случае?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    ... поставила нам в счет расчетов ...
    Как это было оформлено? НДС выделен?

    Если да, то (нодо было) отправить декларацию по почте + заявление на возврат НДС.
    Последний раз редактировалось mvf; 09.06.2004 в 04:05.
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)