Ситуация следующая, мы оплачиваем услуги иностранной организации, понятно, что встает об уплате за них НДС, но вот как отразить в декларации, не пойму. Вернее, знаю, что это раздел 2, но тут сложность в ИНН/КПП. Данная организация стоит на учете, им присвоен КПП и КИО, что тут делать, сдала за 1й квартал без ИНН, но указав КПП, вчера звонил инспектор и просила исправить, поставить ИНН, но что ставить, или убрать КПП, но разве это будет правильно.
И ещё момент если у меня есть копия "Свидетельства об учете в налоговом органе" данной иностранной организации, может мне и не надо за них НДС платить? хотя знаю, что сами они не исчисляют его, и нам с/ф не вписывают на сумму с ндс. Что делать?


