×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2009
    Сообщений
    2

    1с 7.7 УСН 7.70.163, расходы в кудир при оплате от покупателя

    добрый день, наблюдаю картину - если покупатель оплачивает ( документ выписка) после получения товара (документ релизация), то в расходы в книгу расходов и доходов не встает, если расплачивается ДО реализации, то расходы в книге учитываются.. это произошло после установки обновления 7.70.163, было 7.70.159. Может я где то константу поменял?... всроде проверил все.. что можжно ещё посмотреть?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    13.07.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    704
    Ни в 162-м, ни в 163-м алгоритм занесения в книгу не менялся. Проверяйте константы.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.07.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    704
    Еще проверьте, правильно ли указан договор (д.б. одинаковый в расх. накл и в выписке), правильно ли сформировались проводки по накладной. Попробуйте не указывать коррсчет в выписке - программа поставит автоматически, по виду расчетов и проверит поступление по данному договору.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2009
    Сообщений
    2
    Спасибо Данил, я устанавливал обновления с 159 сразу 163, так можно?
    Договора одинаковые - проверял много раз, такая ситуация повторяется со многими документами.
    Не указал в выписке корр счет и о чудо! некоторые расходы появились!.. какой можно сделать вывод?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от maxus59 Посмотреть сообщение
    я устанавливал обновления с 159 сразу 163, так можно?
    Можно
    Цитата Сообщение от maxus59 Посмотреть сообщение
    Не указал в выписке корр счет и о чудо! некоторые расходы появились!.. какой можно сделать вывод?
    Пора ФАК создавать - три одинаковых вопроса на одной странице. И при оплате, и при поступлении (расходе) МПЗ проверяется, а была ли уже вторая из двух этих операций. И проверяется порядок признания дохода(расхода). В зависимости от этого документом "выписка" или "Поступление МПЗ" (или расх накл), но именно отражающим ВТОРОЕ движение, формируется проводка на забалансовый счет, на основании которого формируется Книга. А не указывать коррсчет в выписке правильнее, потому что программа подставляет его автоматом заведомо правильно, а ручками можно ошибиться, и проводка оплаты не будет соответствовать проводке поступления. Напр. отгрузка товаров автоматически провелась на 62.3, а оплату вы бросаете с 62.1.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)