Добрый день!
Компания на рынке праздничных услуг недавно, и встал непростой вопрос по поводу отчета перед ФНС за прибыль.
К примеру: к нам обращается клиент, который хочет заказать на день рождение сына клоуна. Стоимость клоуна для нас 1000 руб., для клиента 1500 руб., тоесть наша прибыль 500 руб., НО кленту мы ведь даем чек на 1500 руб., и перед налоговой наша прибыль 1500 руб. хотя по факту 1000 руб. мы отдаем клоуну и 500 оставляем себе... Может есть какие нибудь способы "обхода" налоговой в таком случае или можно все решить легально? Не хотим, что бы клиент знал стоимость клоуна без нашей надбавки...
П.С. решили пойти по УСН 6%.
Всем огромное спасибо за отзывы!![]()


Ответить с цитированием




, если конечно он не ИП или "в аренду от юр/лица"
