Нужно ли в новой деклрации по НДС показывать авансовые платежи по строке 5?
Если в налоговом периоде была получена предоплата и зачтена в том же периоде,
является ли она авансовым платежом, который надо показывать по стоке 5,1 раздела 2,1?
Ведь получается, что если мы ее покажем в стр. 5,1, то нужно будет указать эту сумму и в стр. 10 разд 2,1.
Наименование стр. 10 звучит как "сумма налога, исчисленная и уплаченная... с авансовых...", а мы ее фактически
не платили, так она целиком зачлись в этом периоде.





