×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите с комиссионным вознаграждением!!!

    Здравствуйте!!! Помогите, пожалуйста разобраться!!
    Мы перечислили деньги нашему контрагенту

    Дт 60 Кт 51 500000
    Нам был сделан возврат
    Дт 51 Кт 60 350000

    Затем мы должны получить с контрагента вознаграждение 5900

    То есть мы можем это наше "вознаграждение" вычесть из денег, которые он нам должен, получается задолженность контрагента перед нами будет 144100.

    Вопрос заключается в следующем: как отразить в бухучете вознаграждение, кот мы должны получить с контрагента.

    Или может быть я проводки изначально не те делаю...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Вопрос заключается в следующем: как отразить в бухучете вознаграждение, кот мы должны получить с контрагента.
    Д 62 к 90
    д 90 к 68 (если являетесь плательщиками НДС).

  3. #3
    Аноним
    Гость
    а правильно ли я отразила перечисление денег изначально? на 60-й счет я имею в виду?

  4. #4
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    ничего не понял...
    если контрагент вам должен что то,
    и еще должен вам дать вознаграждение,
    то почему одно из другого надо вычитать?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    да.......я вот голову уже сломала....
    А если доначислить задолженность контрагента на эту сумму? то какие проводки при этом использовать? подскажите, пожалуйста!
    Дт 60 Кт 90,1?

  6. #6
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    62 90
    60 62
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    спасибо, теперь кажется разобралась...

  8. #8
    Аноним
    Гость
    и еще такой вопрос........
    а если мы в свою очередь выплачиваем вознаграждение контрагенту, то на какой счет ставить расходы? На 26 или на 44?

  9. #9
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Логичнее 44
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    если мы являемся как бы связующим звеном в сети платежных систем, сами не принимаем платежи, являемся только агентом..........Вот такой вопрос: если платежи принял наш контрагент, (мы являемся связующим звеном между этим контрагентом и другой фирмой, которая не может напрямую сотрудничать с этом нашим контрагентом), должны ли мы выставлять акт этой другой фирме на сумму принятых платежей которые принял наш контрагент? Я просто в тупике!! не знаю что делать с этим!!!

  11. #11
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    должны
    представьте, что вы - руки другой фирмы, тогда ваши агенты - руки рук другой фирмы
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    То есть если контрагент получил платежей, например на 200000р, то мы , как посредник этой другой фирме должны выставить акт и счет-фактуру на эту сумму? от своего имени?

  13. #13
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    видимо, все таки на услугу типа "перевод платежей на эту сумму"
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    спасибо !

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)