Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Следующая ситуация:
11.06.09 через агента для сотрудника были заказаны ж/д билеты.
туда -24.06.09
обратно -03.07.09
Агент- УСН перевыставил нам счет-фактуру от 11.06.09 (в графе продавец указан - агент, а не железная дорога), в которой были указаны стотимость билетов с НДС и сервисный сбор этого агента - без НДС.
Вопрос:
1. могу ли я принять к вычету НДС по указанной счет-фактуре
2. еслип.1- да, то когда я могу принять к вычету НДС, 11.06.09, или по каждому билету отдельно, т.е. 24.06.09 и 03.07.09
3. если бы счет-фактуры не было, но в билете НДС выделен, можно ли принять к вычету НДС?
спасибо


Ответить с цитированием
