Мы (ЗАО. ОСНО) выставили акт Ф-2 и справка о стоимости работ КС-3, счет-фактуру на ремонтные работы на 5 млн. рублей от 20.05.2009 организации "Иванов и К". Себе купили эти работы у субподрядной организации "Рога и Копыта". "Иванов и К" оплатила нам 2 млн. рублей, остальные заплатит в 3-ем квартале. Есть ли какие-то особенности по НДС при выставлении счетов-фактур, связанных с ремонтно-строительными работами, в смысле принятия к вычету и начислению НДС, тогда как работы как нами в сторону "РОга и Копыта", так и "Ивановым и К" оплачены неполностью?


Ответить с цитированием