Здравствуйте уважаемые! Опыт работы у меня небольшой, вот впервые столкнулась со сверкой с ИФНС. Написала заявление на совместную сверку расчетов по ЕСН (весь) на дату 1 апреля 2009г. Получила экземпляры. А разобраться не могу. Например, в каждой части числится переплата (да еще и с копейками, видимо с давнего времени). Я понимаю так, на дату 1 апреля мною были перечислены суммы налога ( в янв - за дек, в февр- за янв, в марте - за февр)...а декларацию на 1 апр еще я не предоставила за 1 кв. поэтому переплата.. Правильно? Или перечисленное в январе за декабрь тут не отражается? только этот год..., тогда что с посл. месяцем?? помогите, пожалуйста...я даже разногласия оформлять не буду, только понять бы...чтобы правильно у себя было...фирма работает давно, поэтому концы искать бесполезно..проще сделать под налоговую и все. Чтобы одинаково...


неверно, все зависит от того по какому налогу переплату, может получиться так что ее вовсе и нет. а есть недоимка.

