Как быть, подскажите. За 1 кв 2009г. получился НДС к возмещению. Ген.дир не хотел показывать это в декларации, поэтому 2 сч-ф я не приняля(суммы НДС оставила висеть на 19сч). Во 2 кв - НДС к уплате(причем приличный). Могу ли я как-то эти два сч-ф учесть в этом квартале?


