×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.02.2009
    Сообщений
    427

    Списание материалов

    Бух.Базовая 1С8. Списываю материалы по смете на основное производство. Материалов не хватает, в товарах такое наименование есть. Раньше (в 1С7) делали бухгалтерскую справку, перемещали Дт 10.01 Кт 41.04, а потом списывали необходимый материал. А здесь в "восьмерке" он дает списывать на производство сразу с 41.04 счета. Но ведь это неправильно??? Кто может подсказать, как надо?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Cherie Посмотреть сообщение
    Бух.Базовая 1С8. Списываю материалы по смете на основное производство. Материалов не хватает, в товарах такое наименование есть. Раньше (в 1С7) делали бухгалтерскую справку, перемещали Дт 10.01 Кт 41.04, а потом списывали необходимый материал. А здесь в "восьмерке" он дает списывать на производство сразу с 41.04 счета. Но ведь это неправильно??? Кто может подсказать, как надо?
    1. Почему неправильно?
    2. Документ "Перемещение" повзовляет перекидывать ТМЦ со счета на счет.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.02.2009
    Сообщений
    427
    Спасибо за ответ. 1. А разве правильна такая проводка Дт 20 Кт 41?
    2. С "перемещением" у меня что-то ничего не получилось со списанием, может быть из-за стоимости списания (метод ФИФО). Не подскажете, в чем может быть загвоздка?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Cherie Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. 1. А разве правильна такая проводка Дт 20 Кт 41?
    2. С "перемещением" у меня что-то ничего не получилось со списанием, может быть из-за стоимости списания (метод ФИФО). Не подскажете, в чем может быть загвоздка?
    1. А почему нет?
    2. Что именно не получилось?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    48
    Мне кажется для перевода номенклатуры с одного счета в другой в 1с8 лучше использовать док-т "комплектация номенклатуры".

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.02.2009
    Сообщений
    427
    Спасибо, попробую всё!

  7. #7
    Клерк Аватар для ЛенаВ
    Регистрация
    07.07.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    201
    Помогите понять, что делаю не так?
    1С 8.1.14.72 ред. 1.6(1.6.16.6)
    Приходую материалы как обычно. Передаю их субподрядчику как давальческое сырье документом "передача сырья в переработку"
    получаю КС, делаю документ "поступление из переработки", но заполняю только закладку "материалы". Идет проводка Дт 20 Кт 10.7. В конце месяца делаю обычную реализацию. При закрытии месяца с 20 списывается все, кроме давальческого сырья. И как его списать????

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    48
    Я поняла что вы делаете док-т "получение услуг по переработке" ?, а док-т "получение товаров из переработки" делаете?

  9. #9
    Клерк Аватар для ЛенаВ
    Регистрация
    07.07.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    201
    я делаю документ "Поступление из переработки" и заполняю только закладку Материалы
    Никаких товаров из переработки я не получаю. У меня строительство из давальческого сырья. Получаю КС и списываю с 10.7 на 20.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    48
    А причем тут переработка при строительстве? Приходуйте ОС сразу на 08.4, без разбивки на материалы.

  11. #11
    Клерк Аватар для ЛенаВ
    Регистрация
    07.07.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    201
    у меня нет ОС. У меня есть субподряд. Организация строит для наших заказчиков из наших материалов. Я материалы списываю по их отчету об использовании давальческого сырья. Списываю на 20 сч, для меня это прямые расходы. Потом провожу реализацию заказчику. При закрытии месяца эта сумма должна уйти с 20 на 90.02. Она должна уменьшить мою прибыль. Ведь материалы были использованы, реализация была проведена. А сумма давальческого сырья продолжает висеть на 20. Но незавершенки нет по факту. Вот и пытаюсь понять, что я делаю не так?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    48
    Вы реализуете через какой счет?

  13. #13
    Клерк Аватар для ЛенаВ
    Регистрация
    07.07.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    201
    через 90.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    48
    Я имею в виду какой счет реализуете 43?

  15. #15
    Клерк Аватар для ЛенаВ
    Регистрация
    07.07.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    201
    у меня строительство. Дт 62, Кт 90.
    с/ст списывается с 20. Дт 90 Кт 20
    давальческое сырье идет на 20 Дт 20 Кт 10.7
    Последний раз редактировалось ЛенаВ; 16.07.2009 в 15:04.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    48
    Вы мне говорите про затраты, а я спрашиваю что вы продаете у вас на каком счете учитывается (товар, продукция, сырье и т.д. и т.п)?
    Если вы имеете в виду что продукция из дав.сырья счет 20.02?

  17. #17
    Клерк Аватар для ЛенаВ
    Регистрация
    07.07.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    201
    Татьяна... я не знаю, как вам объяснить. Я ничего не продаю. Мы строим. Ну, считайте это услугами, что ли. Дт 62 кт 90 никогда не был затратами. У меня реализация идет так.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)