×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Товарный заём

    Очень прошу помочь! В этом отчетном периоде сделали возврат товарного займа. НДС начислили.
    Общая сумма- 70000 р., вт .ч НДС- 10677, 97 руб.
    Заполняю декларацию по НДС и уже столько сижу не могу понять в какую строку приткнуть эту сумму!
    Предполагаю в раздел 3 строку 050 (реализация товаров, работ,услуг)
    Как думаете, правильно?
    И еще вопрос. Налогом на прибыль не облагаю это возврат заемного товара. Указывать эту сумму в Декларации по налогу на прибыль?
    Если налоговая база по НДС и Прибыли будет отличаться, может быть камералка или др. проверка ( не хочуууу)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Очень прошу помочь! В этом отчетном периоде сделали возврат товарного займа. НДС начислили.
    Общая сумма- 70000 р., вт .ч НДС- 10677, 97 руб.
    Заполняю декларацию по НДС и уже столько сижу не могу понять в какую строку приткнуть эту сумму!
    Предполагаю в раздел 3 строку 050 (реализация товаров, работ,услуг)
    Как думаете, правильно?
    И еще вопрос. Налогом на прибыль не облагаю это возврат заемного товара. Указывать эту сумму в Декларации по налогу на прибыль?
    Если налоговая база по НДС и Прибыли будет отличаться, может быть камералка или др. проверка ( не хочуууу)
    Помогите, плиз!!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)