подскажите как мне быть. у нас есть переработчик (стороняя организация), она нам за проделан. работу выставляет счет и с.ф , я их отражаю в документе "поступление из переработки" закладка "услуги" и идут проводки (общая сумма 92.647,00р) ,20.01 - 60.01 = 78514,41р и 19.30 - 60.01 = 14,132,59р. у нас с ними взаимозачет ( мы им товар на эту сумму). отгрузила я им 62.01 - 90.01.1 = 92.647р. А что делать со счетами 60.01 и 62.01 не знаю,суммы то весят там и как их перекрыть ума не прилажу![]()

Ответить с цитированием
