×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк Аватар для Luydmila
    Регистрация
    23.06.2009
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    2

    Бонус клиенту

    Пытаюсь получить ответ на наболевший вопрос. Бонусы клиенту, учет у продавца. Понятно, что стоимость товара относим на прочие расходы. А вот что с НДС? Нужно ли выставлять счет-фактуру на сумму НДС с рыночной стоимости товара? Или НДС вообще не нужно начислять после введения в ст.265 НК РФ п.19.1, и какую сумму тогда учитывать в составе прочих расходов?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Вы бонусы товаром выдаете?

  3. #3
    Клерк Аватар для Luydmila
    Регистрация
    23.06.2009
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    2
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вы бонусы товаром выдаете?
    Да, товаром.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    НДС начислять нужно, никакой связи с пунктом из главы по налогу на прибыль тут нет. Право собственности передаете = реализация, соответственно счет-фактуру выписывать

    Есть мнение, что НДС этот можно учесть в расходах для налога на прибыль.
    Из К+:
    "Что касается суммы НДС, начисляемой организацией в связи с передачей бонусного товара покупателю, то, по нашему мнению, данная сумма может быть признана расходом, связанным с производством и (или) реализацией на основании пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ. При этом норма п. 19 ст. 270 НК РФ не применяется, поскольку в рассматриваемой ситуации организация не предъявляет покупателю к оплате сумму НДС по бонусным товарам."

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)