×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Электронный билет и сервисный сбор

    ПРИ ПОКУПКЕ ЭЛ. БИЛЕТА НА САМОЛЕТ ДАЛИ 2 ЧЕКА: В ОДНОМ ПРОПИСАНО"БИЛЕТ 3540,00. В ДРУГОМ - СЕРВИСНЫЙ СБОР 200,00 В Т.Ч. НДС 30,51.
    МОЖНО ЛИ ЭТОТ НДС ОТРАЗИТЬ В КНИГЕ ПОКУПОК?
    ЕСЛИ НЕТ, ТО КАК ЭТОТУ СУММУ НДС ОТРАЗИТЬ? ВЕДЬ В РАСХОДЫ ЕЁ ТОЖЕ ПОСТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Caps Lock заело?
    У нас глухих нет Прописные буквы в интернете воспринимаются как крик.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    так я уже даже голос потеряла, как кричу о помощи.
    НДС сдавать надо, а я не знаю, что с этим билетным НДС делать
    ПО-МО-ГИ-ТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!

  4. #4
    Клерк Аватар для Amirova
    Регистрация
    23.10.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    86
    В таких случаях, я списываю НДС как расход, не принимаемый в целях налогообложения прибыли, впрочем как и сам сервисный сбор

  5. #5
    Аноним
    Гость
    а почему серв. сбор не уменьшает прибыль? есть какие-то письма, разъяснения по этому поводу?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Уважаемые Клерки! Кто ещё оформляет командировки, Вы тоже сервисный сбор на 91 отражаете?

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Я на затратных счетах, как расходы по обычным видам деятельности.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    а НДС с сервисного сбора как отражаете?

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    91

  10. #10
    Аноним
    Гость
    А как Вы считаете, если на сервисный сбор фирма оформит нам с-ф, то тогда можно к зачету НДС или тоже нельзя?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2009
    Сообщений
    46
    Подниму темку,т.к. встали перед такой же проблемкой: при покупке билета у Аэрофлота сняли деньги за сервисный сбор (дали только чек), в чеке выделен НДС, т.е. в затраты могу принять только сумму за минусм НДС. Созвонилась с бухгалтерией Аэрофлота, счет-фактуру выписывают только при наличии доверенности от организации в момент покупки, т.е. не получить теперь.
    Правильно ли я поступаю, отражая расходы в авансовом отчете в части сервисного сбора:?
    - Д 20 К 71 сумма сбора без НДС
    - Д 91 (прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения прибыли) К71 - сумма НДС по сборам?
    Правильно я понимаю, что будет разница в налоговом и б/учетах?
    Жду ответа...

  12. #12
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    правильно;
    разниц не вижу
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)