×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. Аноним
    Гость

    Дополнительные листы книг покупок/продаж

    Регистрация изменений производится в том налоговом периоде, в котором был зарегистрирован счет-фактура до внесения в него изменений. Т.е, если нам приносят исправленные счета-фактуры за прошлый квартал, надо подавать уточненку? А если учесть, что счета-фактуры могут приноситься в течение неопределённо долгого времени, уточнёнки можно подавать бесконечно?
    Поделиться с друзьями

  2. Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Т.е, если нам приносят исправленные счета-фактуры за прошлый квартал, надо подавать уточненку?
    если на с/ф стоит дата исправления. в противном случае кто докажет что его исправили позже?

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от shrilanka Посмотреть сообщение
    если на с/ф стоит дата исправления. в противном случае кто докажет что его исправили позже?
    на счете-фактуре стоит дата

  4. Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Стоит дата исправления?
    Я не волшебница... Я только учусь...

  5. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Стоит дата исправления?
    именно исправления?

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Melindachelsi Посмотреть сообщение
    Стоит дата исправления?
    не исправления, просто дата.
    Нам покупатель в июне прислал нашу накладную и счет-фактуру – вместо 5 единиц товара они получили 4, документы – мартовские!

  7. Клерк Аватар для Лtyecz1511
    Регистрация
    02.07.2009
    Адрес
    Саратовская область
    Сообщений
    4
    Если я правильно поняла, по сч/ф в марте вы взяли возмещение, а в июне получили от контрагента эту же сч/ф с измененной номенклатурой.
    При внесении изменений в сч/ф контрагент д.б. внести исправления, указать дату исправления, надпись "исправленному верить", подписи гл. бух., директора и печать.

  8. Клерк Аватар для Колибри
    Регистрация
    06.04.2005
    Сообщений
    370
    Подскажите, плз, как лучше сделать. Я пришла на новое место. Бухгалтер предыдущий сдала НДС. Потом руководство задним числом вносит изменения, увеличивает затраты, соответственно увеличивается вычет по ндс. Сделать дополнительные листы не представляется возможным, потому что я не знаю, что было до этого. Если сдать уточненку, что будет. Вычеты увеличились на 1118 рубл. Ндс был начислен 794 000 примерно первоначальный

  9. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    потому что я не знаю, что было до этого.
    книга покупок,продаж есть?

  10. Клерк Аватар для Колибри
    Регистрация
    06.04.2005
    Сообщений
    370
    Все было в электронном виде. Соответственно все поменялось, когда поменяли сумму акта сторонних услуг. Распечатанного не было еще

  11. Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Подача уточненки не значит, что обязательно должны быть доп.листы. Сделайте книги покупок и продаж и уже по ним сдайте уточненки.
    Творю, но за последствия не...

  12. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Соответственно все поменялось, когда поменяли сумму акта сторонних услуг. Распечатанного не было еще
    ну раз все поменялось либо пересдавайте по тем данным,что есть сейчас,либо подарите эту сумму Родине (по согласованию с руководством),остается вопрос по прибыли

  13. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Подача уточненки не значит, что обязательно должны быть доп.листы.
    но баланс то тоже поплывет если просто поменять суммы

  14. Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    но баланс то тоже поплывет
    Это уже не так страшно.
    Творю, но за последствия не...

  15. Клерк Аватар для Колибри
    Регистрация
    06.04.2005
    Сообщений
    370
    Прибыль и баланс сдавали по новым цифрам. А вот НДС остался прежним. Сумма реализации не поменялась. Поменялись вычеты. Если налоговая заподозрит не ладное, написать, что была техническая ошибка? Простят?

  16. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Это уже не так страшно.
    кому как.я уже забодалась вносить исправления так,чтобы новые строки баланса не превышали 10%,с Ф2 соотносилось и прибыль не увеличивалась

  17. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Если налоговая заподозрит не ладное, написать, что была техническая ошибка? Простят?
    у меня честно ни разу не спросили "из-за чего?"
    ну поменялось и поменялось,напишите,что при подготовке декларации по прибыли были найдены ошибки (опять же если спросят)

  18. Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Лёнка, Вы думаете налоговая будет сводить баланс сама по Вашей оборотке?
    Творю, но за последствия не...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)