Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, такая ситуация: в 1 кв. поступили товары (неоплаченные), во 2-м кв. часть этого товара мы возвращаем поставщику! как быть с НДС? Товар не оплачен! а привсем при этом у меня весь входной НДС распределяется, т.к. совмещаем ЕНВД и ОСН! Просто делать запись в книги покупок на сумму возврата и не распределять ндс? или все таки распределять?![]()

Ответить с цитированием