Покупаем ГСМ для перепродажи (получаем счет-фактуру и накладную). Я выдала сотруднику подотчет деньги. Он оплатил недостающую сумму (основная часть была проплачена безналом, немножко не хватило).
Какие документы и проводки?
1. Расходный кассовый ордер Д71 - К50
2. Авансовый отчет Д60 - К71
Все ли верно?
В авансовом отчете (1С 7.7) указываю сумму принятую (на оборотной стороне) 2000 (фактическая сумма), в т.ч. НДС - 305,80. Но почему-то во взаиморасчетах с поставщиком мне учитывается сумма без ндс, следовательно я остаюсь должна еще поставщику 305,80





