×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Marinka.Y Marinka.Y вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2008
    Сообщений
    84

    Запонение декларации по НДС

    заполняю декларацию по НДС , сомневаюсь ,однако, кое в чём. Мы налоговые агенты, ООО на УСН. Заполняю раздел 2, в строке 090 ставлю сумму начисленную, и всё??? А сумму оплаченную куда?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Cooler Cooler вне форума
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    А сумму оплаченную куда?
    Туда, где вычеты.

  3. #3
    Helper-2005 Helper-2005 вне форума
    Клерк Аватар для Helper-2005
    Регистрация
    13.02.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,579
    Туда, где вычеты
    Какие вычеты у упрощенца?

  4. #4
    Cooler Cooler вне форума
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Какие вычеты у упрощенца?

  5. #5
    Marinka.Y Marinka.Y вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2008
    Сообщений
    84
    Helper-2005, значит сумму оплаченную мы вообще не отражаем в декларации?

  6. #6
    ecov ecov вне форума
    Клерк Аватар для ecov
    Регистрация
    26.01.2009
    Сообщений
    817
    Цитата Сообщение от Marinka.Y Посмотреть сообщение
    Helper-2005, значит сумму оплаченную мы вообще не отражаем в декларации?
    Заполняете только второй раздел, уплаченные суммы не отражаются

  7. #7
    Marinka.Y Marinka.Y вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2008
    Сообщений
    84
    ecov, спасибо. И для надёжности просто приведу пример, может кому тоже надо.
    Начислен НДС с аренд.платы за 2 квартал- 51111=, перечислен -25555.,
    Значит заполняем декларацию так :
    раздел 2
    стр.090 51111=
    стр.110 51111=

    Это верно? Очень прошу , времени совсем не осталось, а позвонилда в налоговую - послали далеко, далеко. Приходите ,тогда и посмотрим

  8. #8
    ecov ecov вне форума
    Клерк Аватар для ecov
    Регистрация
    26.01.2009
    Сообщений
    817
    Цитата Сообщение от Marinka.Y Посмотреть сообщение
    ecov, спасибо. И для надёжности просто приведу пример, может кому тоже надо.
    Начислен НДС с аренд.платы за 2 квартал- 51111=, перечислен -25555.,
    Значит заполняем декларацию так :
    раздел 2
    стр.090 51111=
    стр.110 51111=

    Это верно? Очень прошу , времени совсем не осталось, а позвонилда в налоговую - послали далеко, далеко. Приходите ,тогда и посмотрим
    Я заполняю одну 090

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)