×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Уточненка формы 2 ?

    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста как сдать уточненку баланса и формы по такскому?
    Прочие налоги ставится номер корректировки, а у баланса и формы 2 нет такого.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    дык никак
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А как же быть если я сдаю уточненку по НДС, у меня меняется выручка, я соответственно сдаю уточненку по прибыли. Ведь форма 2 тоже измениться.

  4. #4
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    В бухучете правите моментом обнаружения ошибки.
    Подпись отключена за неуплату

  5. #5
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    говорят наша налоговая принимает, интересно на основании каких нормативных документов

  6. #6
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    Да многие налоговые так чудят
    Подпись отключена за неуплату

  7. #7
    Аноним
    Гость
    т.е. можно просто отправить по Такскому исправленный отчет по прибылях и убытках за прошлый период и все?

  8. #8
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    нет. исправления вносите текущей датой. старый баланс не трогаете.
    Подпись отключена за неуплату

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Спасибо!

  10. #10
    Клерк Аватар для Zimischka
    Регистрация
    08.07.2009
    Сообщений
    25
    Помогите пожалуйста!! Может я несовсем в тему, тогда отправьте меня куда нужно!
    У нас фирма занимаеться строительными работами, и все расходы я списываю на 26 счет, а не 20, верно ли это??? я просто не пойму как списывать мне все расходы на 20 счет, и потом как его закрывать, ведь готовой продукции у нас нет. Первый квартал им закрывала другая бухгалтер, и у нее в форме №2, стоят коммерческие расходы, но у меня то их нет теперь, как быть? как мне откорректировать это в своей форме №2?????

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    и все расходы я списываю на 26 счет, а не 20, верно ли это???
    И 26 закрываете каждый месяц, НЗП нет?
    как списывать мне все расходы на 20 счет, и потом как его закрывать, ведь готовой продукции у нас нет
    Зато есть выполненные работы.
    у нее в форме №2, стоят коммерческие расходы, но у меня то их нет теперь, как быть?
    Кто ж знает, что ваш бухгалтер отражал в составе коммерческих расходов и почему вдруг их не стало...

  12. #12
    Клерк Аватар для Zimischka
    Регистрация
    08.07.2009
    Сообщений
    25
    НЗП нет, а как списать 20 счет с выполнеными работами???
    вот пришли материалы 10/60
    списываю материалы, т.е. передаю в производство 20/10
    а потом что? какой документ нужно в 1с проводить? передача готовой продукции на склад?
    А насчет коммерческих расходов, это значит она вела 44 счет, не понятно зачем....

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Какой готовой продукции, если у вас работы? 20 полностью закроете на 90/2, если нет НЗП.

  14. #14
    Клерк Аватар для Zimischka
    Регистрация
    08.07.2009
    Сообщений
    25
    Тоня, простите конечно за глупые вопросы!
    Но после того как я передала материалы в производство, что дальше делать? какой документ проводить в 1с?

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вестимо эти материалы пошли на конкретный объект, приняли участие в конкретном договоре. Какие работы ведете?

  16. #16
    Клерк Аватар для Zimischka
    Регистрация
    08.07.2009
    Сообщений
    25
    ведем строительные работы, да эти материалы идут на какой либо обьект.

  17. #17
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Соответственно на основании первичных документов (тех же отчетов прорабов о расходовании материалов на объекте) списываются на себ/сть работ (в расходы), с 20 на 90.

  18. #18
    Клерк Аватар для Zimischka
    Регистрация
    08.07.2009
    Сообщений
    25
    а каким документом, я имею ввиду в базе как это сделать? или это сделает закрытие месяца?

  19. #19
    Клерк Аватар для Zimischka
    Регистрация
    08.07.2009
    Сообщений
    25
    нет, закрытие месяца не делает проводку90/20, у меня остаток висит на 20 сч

  20. #20
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Затраты на 20 формируются в разрезе договора? Выручка по этому договору есть?

  21. #21
    Клерк Аватар для Zimischka
    Регистрация
    08.07.2009
    Сообщений
    25
    [QUOTE=Тоня;52291113]Затраты на 20 формируются в разрезе договора? QUOTE]

    не понимаю эту фразу
    я сделала документ перемещение материалов дт20/ кт10
    реализаци есть, т.е. мы сделали строительную работу, и для этого обьекта я сделала это самое перемещение материалов

  22. #22
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    На 20 счете существует аналитика, аж целых 3 субконто. Вот и посмотрите как у вас формируются (по каким статья, номенклатуре) затраты на 20. И выручка на 90.

  23. #23
    Аноним
    Гость
    20 счет и закрывается документом "закрытие месяца", когда формируется финансовый результат, до того момента на 20, 26 счетах будут числиться конечные сальдо.
    это вам не счет 10, приняли - отправили все закрылось.

  24. #24
    Клерк Аватар для Zimischka
    Регистрация
    08.07.2009
    Сообщений
    25
    Тоня, спасибо Вам большое за то, что не оставляете новичков без помощи! Я разобралась:
    отправляю материалы требованием накладной 20/10
    делаю акт на выполненные работы 62/90
    потом закрытие месяца ( с галочкой формировать себистоимось) 90/20 и 20 счет закрываеться и на счете 90.2.1. я наконец то вижу себистоимость работ!!! С формой №2 я тоже разобралась, пока этот год буду ее руками корректировать.

  25. #25
    Клерк Аватар для Lada52
    Регистрация
    15.10.2008
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    381
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста как сдать уточненку баланса и формы по такскому?
    Прочие налоги ставится номер корректировки, а у баланса и формы 2 нет такого.
    Уточнённого баланса и формы № 2 не бывает

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)