Подскажите пожалуйста, мне дали документы от 07.04. на сумму 46 евро (акт и счет-фактура) и накладную в рублях от 07.04. - 2100,55.
Оплатили мы счет в евро 09.04. получилась сумма 2079,90, т.е. мы заплатили на 20,65руб. меньше.
1С выдает такие проводки:
Д20 К60,1 .....-20,65 (сторно)
К08(суммовые разницы) ...20,65
Правильно?
Получается эта суммовая разница принимается только в налоговом учете, будет разница между бухгалтерским и налоговым учетом?


потому, что в БУ суммовых разниц теперь нет. А задолженность в 46 евро 09.04. вы переоцениваете в БУ.