×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Аноним
    Гость

    декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 09

    Пожалуйста подскажите.
    По концу 2008 года была переплата налога на прибыль. Где я должа была отразить ее в декларации за 1 квартал 09 года, что бы она вошла в стр. 280 "Сумма налога к уменьшению".
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    в 2009г нигде, у вас "к уменьшению" должно было за 2008г получиться

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Эта сумма и стоит к уменьшению, а в дальнейшем то что?

  4. #4
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    возврат на р/сч по вашему заявлению или зачет в счет платежей 2009г. т.е. просто платите меньше, пока не покроете переплату.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Но у меня за 1 квартал сумма "к уплате", а так же заполена стр 290 (ежемесячные авансовые платежи), и что я могу просто не платить эти суммы?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Помогите же мне, пли-и-и-из.
    Если я правильно понимаю строки 270-271 и 280-281, показывают взаиморасчеты в налоговой, а если переплата на конец прошлого года, нигде не указывается в налоговой текущего года, то я должна платить эти суммы. Или я не правильно понимаю!

  7. #7
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    Если я правильно понимаю строки 270-271 и 280-281, показывают взаиморасчеты в налоговой
    неправильно
    эти строки показывают лишь разницы между авансовыми платежами и фактическим налогом по итогам отчетного периода
    если переплата на конец прошлого года, нигде не указывается в налоговой текущего года, то я должна платить эти суммы
    переплата висит у вас по лицевому счету в налоговой - и в вашем учете тоже должна быть
    и если она превышает начисленные авансы на следующий квартал - то платить ничего не надо

    если есть возможность, возьмите акт сверки - вам станет понятнее, как начисляют по лицевому счету

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Спасибо,
    Но еще один такой же вопрос, если по полугодию Сумма на лога к уменьшению, а стр.290 (авансы в след. квартале) заполнены, я их тоже могу просто не платить?

  9. #9
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    если сумма переплаты позволяет, то можете не платить

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    16.12.2008
    Сообщений
    126
    У меня такая же ситуация. Боюсь НЕ платить по собственной инициативе. Вдруг начислят пени! С прошлой декларацией подала заявление на зачет переплаты в счет предстоящих авансовых платежей. Но ответа нет. Должен быть письменный ответ из налоговой? Или если ест заявление, то однозначно можно не платить, т.к. зачтут?

  11. #11
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    Смотрите по актам сверки. Там видно и начисление пени и т.п. Сейчас без проблем можно по ТКС получить акт сверки в течение дня.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    16.12.2008
    Сообщений
    126
    По акту сверки переплата. Пени нет. Но я всегда плачу. Поэтому и пени нет и переплата числится с давних времен. На письма о возврате средств на р/с ответов нет, на письма о зачетет тоже. Вот и не знаю можно ли (как в ФСС) самой уменьшать сумму, которую нужно платить в бюджет и платить меньше или вовсе не платить. Какой опыт по этому вопросу?

  13. #13
    Аноним
    Гость
    У меня например нет ТКС и каждый раз сверку не дадут. Больше даже интересует не пени по налогу, а позиция налоговой при проверке. Не могут ли они сказать, что у Вас стоит аванс к оплате в слудеющем квартале, значит должны его оплатить, а переплата, это следующий этап..., или что-то в этом роде.

  14. #14
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    Марина Бухг,
    Всегда так делаю. И не по одной организации. Если висит переплата, зачем еще платить? Ни разу проблем не было.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Вопрос в догонку, начислять ли налог к уплате и уменьшению (сторно) сч. 68.4, в течение года, если мы не принимаем ПБУ 18/02. Заранее ограмное спасибо!

  16. #16
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    на сч.68 начисляют налог на прибыль вне зависимости от применения ПБУ 18/02

    или вы имеете в виду, начислять ли авансы на 3 кв?

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Нет, не авансы. Спасибо за ответ. А если прибыль уменьшается, сторно делать?

  18. #18
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    сторно делать

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)