Уважаемы клерки, подскажите пожалуйста!
Компания заключила контракты с иностранными партнерами на предоставление животных за границу на определенный срок. В контракте оплата за предоставление услуг (демонстрация животных) определена помесячно. Компания составляет пропорцию по НДС.Вопросы:
1.Является ли эта услуга экспортом по ставке 0
2.Надо ли в налоговой декларации в разделе 9 указывать по коду пропорцию по экспорту услуг.
3.Через 270 дней по неподтвержденному экспорту (нет собранного пакета документов, подтверждающих ставку 0) заполнять раздел 7 налоговой декларации с начислением НДС по ставке 18%.
4.Когда берется входной НДС к возмещению по пропорции по экспорту.
Если можно ссылки, где эта процедура подробно описана. А то совсем запуталась.
Заранее благодарна.




. Не каждый раз на пустом месте налог в бюджет сваливается....
