Уважаемые клерки, подскажите в такой ситуации: сотрудник был направлен в командировку. По возвращении он предоставил билеты на проезд в автобусе, троллейбусе, метро. Учитывать ли эти расходы в бухгалтерском и налоговом учете? Имею ли я на это право?
Уважаемые клерки, подскажите в такой ситуации: сотрудник был направлен в командировку. По возвращении он предоставил билеты на проезд в автобусе, троллейбусе, метро. Учитывать ли эти расходы в бухгалтерском и налоговом учете? Имею ли я на это право?
почему нет, если АО утвержден руководителем?Учитывать ли эти расходы в бухгалтерском
смотря что у вас в ваших локальных актах прописано... может вы закрепили, что вместо суточных производите компенсацию расходов по фактическим затратам?налоговом учете
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
значит, либо суточные, накоторые подотчетник ездит по городу на общественном транспорте. Либо компенсация затрат, понесенных в командировке, без предварительной выплаты суточных?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)